ISBN/价格: | 978-7-5654-0242-5:CNY36.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN |
题名责任者项: | 企业内部控制审计政策解读与操作指引/.《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著 |
出版发行项: | 大连:,东北财经大学出版社:,2011 |
载体形态项: | 199页:;+26cm |
提要文摘: | 如何科学规范、扎实有效、协调有序、合理有度地开展企业内部控制审计工作,是一项普遍公认的世界性难题。美国有所探索,但远未完善;我国刚刚起步,正在破题。本书立足实务,对内部控制审计的相关法规进行了解读,对内控审计工作的计划、实施、完成、记录以及内控缺陷评价、报告出具等问题逐一进行了讲解,并以综合案例的方式对企业财务报告内部控制审计进行阐释。本书附有术语表及《企业内部控制审计指引》原文。 |
题名主题: | 企业 内部审计 研究 |
中图分类: | F239.45 |
个人名称等同: | 《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组 著 |
记录来源: | CN LCDUT-LS 20110811 |