ISBN/价格: | 978-7-115-44184-3:CNY42.00 |
---|---|
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 内部审计/.陈金翠编著 |
出版发行项: | 北京:,人民邮电出版社:,2017 |
载体形态项: | 223页:;+图:;+24cm |
提要文摘: | 全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制的内部审计、人力资源管理控制的内部审计。 |
题名主题: | 内部审计 研究 |
中图分类: | F239.45 |
个人名称等同: | 陈金翠 编著 |
记录来源: | CN 湖北三新 20180613 |